*FO > Sospesi > Gestione Sospesi
- Ricercare l’anagrafica a cui risulta intestato il Sospeso
- Selezionare il Documento da Incassare:
Individuare la fattura da Incassare all’interno della Scheda ‘Sospesi’ dell’ anagrafica selezionata.
- Digitare il Tasto Indicato
Impostare nello specchietto proposto i dati per l’incasso.
- Al termine, per confermare premere ‘Pagamento’
- Verificare l’avvenuta registrazione di Chiusura
Al salvataggio il sistema provvede ad aggiornare la cartella Sospesi del Cliente, riducendo l’importo totale del Saldo Sospesi dovuto
Effettuando una ricerca del tipo ‘Anche saldi a zero’, sarà possibile visualizzare la registrazione automatica di Uscita del Sospeso anche per i documenti a zero (pagamento effettuato per intero).
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